Oficina de Control Interno

Oficina Control Interno

Informes auditorías internas

Auditorías Internas 2021

Auditorías Internas 2020

Auditorías Internas 2019

Planes de mejoramiento auditorías internas
Plan anticorrupción

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la UNAD año 2022

Plan Anticorrupción 2021 

Plan Anticorrupción 2020

Plan Anticorrupción 2019

Plan Anticorrupción 2018

Plan Anticorrupción 2017

Plan Anticorrupción 2016

Plan Anticorrupción 2015

Plan Anticorrupción 2014

Plan Anticorrupción 2013

Informes de evaluación del Sistema de Control Interno

2021

 

2020

Informe Ejecutivo Anual Control Interno a 30/12/2020 publicado 31/01/2020

2019

Informe ejecutivo anual de Control Interno a diciembre de 2019

Informes cuatrimestrales:

2018 

Informe ejecutivo anual de Control Interno a diciembre de 2018

Informes cuatrimestrales:

2017

Informe ejecutivo anual de Control Interno a diciembre de 2017

Informes cuatrimestrales:

2016

Informes cuatrimestrales:

2015

Informes cuatrimestrales:

2014

Informes cuatrimestrales:

2013

Informes cuatrimestrales:

2012

2011

Documentos de Control Interno

Marco normativo

Mecanismos de Control

  • Plan operativo fortalecimiento Sistema de Control Interno 2007 – 2011.
  • (ley 87/93 y decretos 1537/2001, 1599 de 2005 y 2770 de 2006) - Asesoria, seguimiento y acompañamiento a areas – cead.
  • Comité Técnico de Calidad y MECI.
  • Plan de mejoramiento institucional CGR.
  • Sistema de Acciones de Seguimiento y Acciones de Mejoramiento SSAM  Y Auditorias Internas.