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Oficina Asesora de Control Interno

Auditorias externas.

 Programa de auditorías internas.

Planes de Mejoramiento 

- Auditorías Internas

- Auditorías Internas 2020

- Auditorías Internas 2019

- Auditoría Externa 2018


Código de Ética y Buen Gobierno de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 


Informes de evaluación del Sistema de Control Interno.

2020

Informe ejecutivo anual de Control Interno a diciembre de 2019

Informes cuatrimestrales:

2019

Informe ejecutivo anual de Control Interno a diciembre de 2019

Informes cuatrimestrales:

2018 

Informe ejecutivo anual de Control Interno a diciembre de 2018

Informes cuatrimestrales:

2017

Informe ejecutivo anual de Control Interno a diciembre de 2017

Informes cuatrimestrales:

2016

Informes cuatrimestrales:

2015

Informes cuatrimestrales:

2014

Informes cuatrimestrales:

2013

Informes cuatrimestrales:

2012

2011


Plan anticorrupción.


Marco normativo.


Mecanismos de Control.      

  • Plan operativo fortalecimiento Sistema de Control Interno 2007 – 2011.
  • (ley 87/93 y decretos 1537/2001, 1599 de 2005 y 2770 de 2006) - Asesoria, seguimiento y acompañamiento a areas – cead.
  • Comité Técnico de Calidad y MECI.
  • Plan de mejoramiento institucional CGR.
  • Sistema de Acciones de Seguimiento y Acciones de Mejoramiento SSAM  Y Auditorias Internas.

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